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蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)2025年部門預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)

時(shí)間: 2025/02/13/ 17:47 

字號:[][][]

  目  錄

  第一部分 部門基本概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025部門預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025部門預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、部門預(yù)算支出總表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

  一、部門職責(zé)

  蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)主要職能:

  (一)貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī),推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃;研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施;統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

  (二)編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃,并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

  (三)綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估;管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

  (四)負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評審工作;負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

  (五)規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

  (六)負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作;組織新區(qū)體育競賽,承辦省、市開展的體育競賽。

  (七)依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作;負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

  (八)做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作,抓典型,表彰先進(jìn),總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

  (九)貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

  (十)負(fù)責(zé)各級各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

  (十一)負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

  (十二)負(fù)責(zé)對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營的校車實(shí)施監(jiān)管;負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

  (十三)加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作,負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

  (十四)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  2025年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、黨群人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓(xùn)科、體藝科,其中全額預(yù)算單位為1家。

  2.人員設(shè)置情況

  2024年末在職人員編制為33人,實(shí)有行政在職5人,事業(yè)在職20人,聘用在職7人。

  (二)參照公務(wù)員法管理單位

  本部門單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

  (三)直屬事業(yè)單位

  我單位屬財(cái)政撥款一級行政單位。直屬事業(yè)單位為蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園、蘭州新區(qū)高級中學(xué)、蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)等10所學(xué)校。

  三、部門收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預(yù)算39274.75萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入35404.42萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入278萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出37057.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.66萬元、衛(wèi)生健康支出62.64萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出60.66萬元、其他支出1761萬元。

  (一)收入預(yù)算

  2025年收入預(yù)算39274.75萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:一般公共預(yù)算收入35404.42萬元,占90.15%;政府性基金預(yù)算收入278萬元,占0.7%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3592.33萬元,占9.15%;其他收入0萬元,占0%。

  二)支出預(yù)算

  2025年支出預(yù)算39274.75萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1623.53萬元,占4.13%;項(xiàng)目支出34058.89萬元,占86.72%;上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬元,占9.15%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出39274.75萬元,包括:教育支出37057.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.66萬元、衛(wèi)生健康支出62.64萬元,住房保障支出60.66萬元,其他支出1761萬元。具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出1623.53萬元,比2024年預(yù)算增加711.65萬元,增長78.04%,增長的主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算,以及學(xué)校人員增加相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1352.74萬元,主要包括:基本工資327.11萬元、津貼補(bǔ)貼89.42萬元、獎(jiǎng)金54.5萬元、績效工資131.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.88萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.42萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.28萬元、住房公積金60.66萬元、退休費(fèi)8.12萬元、生活補(bǔ)助529.65萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.38萬元等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出270.79萬元,主要包括:辦公費(fèi)34.58萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)191.29萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、福利費(fèi)12.64萬元、其他交通費(fèi)用12.1萬元等。

  (二)項(xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算35890.22萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2109.33萬元),比2024年預(yù)算增加6958.38萬元,增加24.05%,增加的主要原因是項(xiàng)目增加。

  經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

  其他項(xiàng)目53個(gè),主要是項(xiàng)目1:6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬元、項(xiàng)目2:2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用7000萬元、項(xiàng)目3:2025年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1070萬元、項(xiàng)目4:2025年各學(xué)校保安工資571萬元、項(xiàng)目5:考務(wù)費(fèi)371萬元、項(xiàng)目6:2025年農(nóng)村義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計(jì)劃370萬元、項(xiàng)目7:教師公寓租賃運(yùn)行費(fèi)250萬元、項(xiàng)目8:2025年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資151萬元、項(xiàng)目9:干部人事檔案庫房“十防”建設(shè)及信息系統(tǒng)建設(shè)53萬元、項(xiàng)目10:2025年新區(qū)體育中考50萬元、項(xiàng)目11:2025年學(xué)校近視防控資金30萬元、項(xiàng)目12:標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)備供電源改造19.79萬元、項(xiàng)目13:標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)14.8萬元、項(xiàng)目14:學(xué)校提升改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)11.7萬元、項(xiàng)目15:特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬元、項(xiàng)目16:學(xué)生資助檔案整理6萬元、項(xiàng)目17:教科研經(jīng)費(fèi)5萬元、項(xiàng)目18:2025年學(xué)校體育美育經(jīng)費(fèi)5萬元、項(xiàng)目19:教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元、項(xiàng)目20:2025年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室危化品處理費(fèi)1萬元、項(xiàng)目21:2024年第十三小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用4000萬元、項(xiàng)目22:普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)205萬元、項(xiàng)目23:科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保教費(fèi)差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)22萬元、項(xiàng)目24:中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)140萬元、項(xiàng)目25:中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金13.8萬元、項(xiàng)目26:家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助(小學(xué))99萬元、項(xiàng)目27:興民小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)8萬元、項(xiàng)目28:教師喪葬費(fèi)撫恤金100萬元、項(xiàng)目29:2025年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬元、項(xiàng)目30:民辦代課人員養(yǎng)老補(bǔ)助70萬元、項(xiàng)目31:教師節(jié)活動(dòng)資金5萬元、項(xiàng)目32:家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助(初中)54萬元、項(xiàng)目33:2025年體育場地管護(hù)費(fèi)用35萬元、項(xiàng)目34:普通高中國家助學(xué)金24.77萬元、項(xiàng)目35:普通高中免學(xué)雜費(fèi)9萬元、項(xiàng)目36:文書檔案材料收集歸檔費(fèi)用12萬元、項(xiàng)目37:會(huì)議室租賃費(fèi)2萬元、項(xiàng)目38:蘭州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年第二批新增政府債券額度的通知2000萬元、項(xiàng)目39:甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知45.38萬元、項(xiàng)目40:甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知3.29萬元、項(xiàng)目41:甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知 14.94萬元、項(xiàng)目42:甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知29.09萬元、項(xiàng)目43:甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1萬元、項(xiàng)目44:甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項(xiàng)資金的通知10萬元、項(xiàng)目45:甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展資金的通知5.63萬元、項(xiàng)目46:甘財(cái)教〔2024〕53號-特殊教育補(bǔ)助資金5萬元、項(xiàng)目47:甘財(cái)教〔2024〕58號-校車安全工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金 358萬元、項(xiàng)目48:甘財(cái)教〔2024〕46號-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知1114.49萬元、項(xiàng)目49:甘財(cái)教〔2024〕64號-提前下達(dá)2025年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項(xiàng)資金45萬元、項(xiàng)目50:甘財(cái)教〔2024〕47號-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)前教育補(bǔ)助資金的通知1660萬元、項(xiàng)目51:甘財(cái)教〔2024〕48號-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1943萬元、項(xiàng)目52:甘財(cái)教〔2024〕49號-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金的通知1500萬元、項(xiàng)目53:甘財(cái)教〔2024〕45號-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助的通知2266.76萬元。 

  (三)支出功能分類說明

  1.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為1402.57萬元,比2024年預(yù)算增加583.37萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

  2.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般事務(wù)管理(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為14萬元,比2024年預(yù)算增加14萬元,主要原因是項(xiàng)目新增預(yù)算項(xiàng)目資金。

  3.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為2865.6萬元,比2024年預(yù)算增加547.6萬元, 主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費(fèi)資金增加,學(xué)前教育專項(xiàng)資金增加。

  4.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為193.35萬元,比2024年預(yù)算減少306.65萬元,主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目預(yù)算資金減少。

  5.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為2054萬元,比2024年預(yù)算增加2054萬元,主要原因是新增項(xiàng)目建設(shè)資金。

  6.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為1520.94萬元,比2024年預(yù)算增加1492.07萬元,主要原因是項(xiàng)目增加,預(yù)算資金增加,學(xué)生人數(shù)增加助學(xué)金資金相應(yīng)增加。

  7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為33.77萬元,比2024年預(yù)算增加33.77萬元,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,助學(xué)金、學(xué)雜費(fèi)資金相應(yīng)增加。

  8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為28600.94萬元,比2024年預(yù)算增加2811.9萬元,主要原因是將項(xiàng)目增加,預(yù)算資金增加。

  9.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為292.62萬元,比2024年預(yù)算增加197.69萬元,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等預(yù)算資金增加。

  10.教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為5萬元,比2024年預(yù)算減少4萬元,主要原因是本年將部分資金分解下達(dá)學(xué)校,特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

  11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為75萬元,比2024年預(yù)算增加75萬元,主要原因是項(xiàng)目增加以及科目調(diào)整,預(yù)算資金增加。

  12.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為35萬元,比2024年預(yù)算減少18萬元,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

  13.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為100萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,主要原因是預(yù)算資金未變動(dòng)。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為12.5萬元,比2024年預(yù)算增加12.5萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為80.88萬元,比2024年預(yù)算增加44.49萬元,主要原因?qū)W(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,養(yǎng)老保險(xiǎn)資金增加。

  16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為100萬元,比2024年預(yù)算增加100萬元,主要原因是將預(yù)算科目調(diào)整,預(yù)算資金增加。

  17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為4.28萬元,比2024年預(yù)算增加2.55萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,工傷和失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算資金增加。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為42.21萬元,比2024年預(yù)算增加23.22萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,醫(yī)療保險(xiǎn)資金增加。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為20.43萬元,比2024年預(yù)算增加12.15萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金增加。

  20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為60.66萬元,比2024年預(yù)算增加33.37萬元,主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,住房公積金資金增加。

  五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.18 萬元,較2024年預(yù)算增加0.49萬元。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2024年預(yù)算比較無變化,主要原因是我單位無因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  2.公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元,較2024年預(yù)算增加0.49萬元,增長71.01%,主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,預(yù)算資金增加。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較2024年預(yù)算比較無變化,主要原因是我單位本年度未列公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)191.29萬元,較2024年預(yù)算增加21.32萬元,增長12.54%,主要原因是學(xué)校人員增加,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算比較無變化,主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.22萬元,較2024年預(yù)算增加31.31萬元,增長89.7%,增長的主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算,公用經(jīng)費(fèi)增加。

  七、政府采購安排情況

  2025年,部門政府采購預(yù)算總額2125.42萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算384.42萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算1741萬元。

  2025年,部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2125.42萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為52973.9萬元。其中:辦公用房75000平方米,價(jià)值9015.75萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值2666.62萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1146萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1761萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1483萬元),較2024年預(yù)算增加1381.59萬元,增長364.14%,增長的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算,本年新增推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

  1. 其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為761萬元,比2024年預(yù)算增加381.59萬元,主要原因是本年增加中央集中體育彩票公益金預(yù)算資金,支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金,預(yù)算用于體育支教志愿服務(wù)活動(dòng)。

  2.其他支出(類)超長期特別國債安排的其他支出(款)其他支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1000萬元,比2024年預(yù)算增加1000萬元,主要原因是新增推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

  (二)非稅收入情況

  2025年本部門涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0萬元。其中:中央(省級)批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

  說明:本部門2025年無非稅收入。

  (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用

  1.項(xiàng)目概況:蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)一期項(xiàng)目總投資1.1億元,2025年預(yù)算支出1500萬元;蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)總投資1.2億元,2025年預(yù)算支出1500萬元;蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)二期項(xiàng)目總投資1.59億元,2025年預(yù)算支出4000萬元。

  2.立項(xiàng)依據(jù):蘭州新區(qū)管委會(huì)主任專題會(huì)2024年2月5日第5次會(huì)議“審議了新區(qū)教育體育局《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》,為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局,增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給,推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展,根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》,會(huì)議確定:1.同意教育體育局提請審議的《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》,由教育體育局牽頭啟動(dòng)實(shí)施。2.教育體育局、自然資源局及市政集團(tuán)要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化完善設(shè)計(jì)方案,科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模,確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會(huì)需求、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局、教育體育局要加強(qiáng)與上級行業(yè)主管部門溝通對接,積極爭取學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金,緩解財(cái)政資金壓力;由財(cái)政局負(fù)責(zé),根據(jù)新區(qū)財(cái)力實(shí)際和資金爭取情況,將項(xiàng)目建設(shè)所需資金納入財(cái)政預(yù)算,逐年予以保障”。

  蘭州新區(qū)管委會(huì)副主任于2024年10月12日下午召開專題會(huì)議,審議《蘭州新區(qū)第一高中(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》,會(huì)議確定,一是原則同意新區(qū)教體局關(guān)于《蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》,蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項(xiàng)目(二期)具體投資金額以新區(qū)經(jīng)發(fā)局可研批復(fù)為準(zhǔn);新區(qū)教體局牽頭,新區(qū)經(jīng)發(fā)局、自然資源局、城建和交通局等部門協(xié)調(diào)盡快對項(xiàng)目進(jìn)行提級論證,并及時(shí)辦理項(xiàng)目前期手續(xù),確保項(xiàng)目手續(xù)在2025年4月底前全部辦理完成;教體局牽頭,經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局配合,積極爭取蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項(xiàng)目(二期)教育專項(xiàng)資金和國家超長期特別國債;由新區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé),對蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項(xiàng)目(二期)及時(shí)提供提級論證所需資金證明文件,同時(shí)將項(xiàng)目所需建設(shè)資金分2年列入新區(qū)財(cái)政預(yù)算,充分考慮民生項(xiàng)目實(shí)施必要性、緊迫性,保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

  3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)

  4.實(shí)施周期:1年

  5.實(shí)施計(jì)劃:于2025年1月啟動(dòng)實(shí)施。

  6.年度預(yù)算安排:7000萬元

  7.預(yù)期總體目標(biāo):

  目標(biāo)1:創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

  目標(biāo)2:為教育長期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

  目標(biāo)3:維護(hù)穩(wěn)定社會(huì)秩序。

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

  2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

  說明: 我單位未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0 萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

  說明:我單位未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

  (一)2025年預(yù)算績效管理工作情況。

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)38個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目38個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目38個(gè),占本部門項(xiàng)目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。無績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共38個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出37個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目27個(gè),增長率73%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

  (二)2025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目65個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)41個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個(gè)、三級指標(biāo)304個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  26.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  32.工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  37.商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(fèi)(款):反映單位咨詢方面的支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(fèi)(款):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  39.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  40.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  41.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  42.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  43.商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  44.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  45.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

  46.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  47.商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  48.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  49.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  50.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

  51.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  52.商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  53.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  54.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  55.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  56.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

  57.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  58.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  59.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)2025年部門預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表