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蘭州新區應急管理局2025年單位預算公開情況說明

來源: 蘭州新區應急管理局

時間: 2025/02/13/ 16:33 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分 單位基本概況

  一、單位職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2025年單位預算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預算情況

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預算支出情況表

  八、一般公共預算基本支出情況表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

  十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、部門管理轉移支付表

  十三、國有資本經營預算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標表和項目支出

  前 言

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:

  第一部分 單位基本概況

  一、單位職責

  新區應急局負責貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策及省委、市委、新區黨工委工作部署,把堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導落實到履行職責過程中。主要職責是:

  (一)負責應急管理工作,指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作;依法對安全生產工作實施綜合監督管理,指導協調、監督檢查、巡查考核同級管委會有關部門和下級政府履行安全生產監督管理職責;負責應急管理綜合行政執法工作。

  (二)組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,貫徹執行國家有關規程和標準。

  (三)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

  (四)牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

  (五)組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔新區應對災害指揮協調工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

  (六)統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接駐新區部隊參與應急救援工作;指導社會應急救援力量建設。

  (七)指導協調消防工作,負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

  (八)組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作。負責救災款物管理、分配并監督使用。

  (九)按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作;負責監督管理工礦商貿行業安全生產工作;依法組織并指導監督實施安全生產準入制度;負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作;承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

  (十)依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況,組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

  (十一)組織開展應急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

  (十二)制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同新區經發局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

  (十三)負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

  (十四)負責地震相關工作職責,承擔地震監測設施及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責;指導協調地震災害的防治工作。

  (十五)組織協調氣象災害防御工作,建立健全氣象災害防御聯動協調機制;負責災害性天氣監測、預報、預警以及氣象災害風險評估、氣候可行性論證、雷電災害防御、人工影響天氣等氣象災害防御管理工作。

  (十六)完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

  二、機構設置情況

  (一)機關內設機構

  2024年末在職人員編制36人,實有34人,離休0人,退休1人,遺屬人員0人。

  蘭州新區應急管理局內設機構7個:辦公室、安全生產協調科、工貿和礦山安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、救援協調和預案管理科(應急指揮中心)、應急管理綜合行政執法隊。

  (一)辦公室。負責機關日常運轉。承擔機關黨建、黨風廉政建設、保密、機要檔案、信訪、意識形態、精神文明、組織人事、績效考核、干部培訓教育、信息、政務公開、文稿起草、文件運轉、督查督辦、財務及后勤事務管理等工作;承擔依法行政、政務服務工作,負責重大行政決策及規范性文件的合法性審核和重大行政執法決定、行政準入的法制審核工作,承擔行政復議和行政應訴相關工作。

  (二)安全生產協調科。承擔新區安全生產委員會辦公室日常工作;依法指導協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督管理工作;組織協調新區安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作,組織實施安全生產督查、考核工作;編制安全生產規劃并組織實施;建立重大安全生產風險監測預警和評估論證機制;負責生產安全事故統計上報和分析工作;負責安全生產中介機構、培訓機構監督管理;負責生產經營單位主要負責人、安全管理人員、特種作業人員(特種設備作業人員除外)安全生產知識考核工作。

  (三)工貿和礦山安全監管科。負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業安全生產綜合監管工作,協調指導并監督相關行業主管部門、企業安全生產標準化和安全預防控制體系建設等基礎工作;負責非煤礦山(含地質勘探)安全生產基礎工作,依法組織并指導監督實施安全生產準入制度;指導推進工礦商貿企業安全生產標準化、安全預防控制體系建設等工作;配合開展工貿和礦山企業生產安全事故調查處理工作。

  (四)危險化學品安全監管科。負責化工(含石油化工)、醫藥化工、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作,承擔危險化學品安全監督管理綜合工作,依法組織并指導監督實施危險化學品、煙花爆竹安全生產準入制度;指導危險化學品登記,指導非藥品類易制毒化學品生產經營監督管理工作;負責石油、天然氣長輸管道安全生產綜合監管工作;配合開展危險化學品生產、經營、儲存、使用以及煙花爆竹企業生產安全事故調查處理工作。

  (五)公共安全監管科。負責防災減災救災委員會辦公室日常工作;編制綜合防災減災規劃并組織實施;指導協調地質災害、水旱災害、森林草原火災防治相關工作;承擔自然災害綜合監測預警工作;組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估;指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并推進落實,協調指導火災預防、撲救工作,負責火災事故查處掛牌督辦;承擔災情核查、損失評估等工作;負責氣象災害防御和地震相關工作。

  (六)救援協調和預案管理科(應急指揮中心)。統籌新區應急預案體系建設,編制新區應急體系建設規劃并組織實施;組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案并負責各類應急預案銜接協調,承擔預案演練的組織實施和指導監督工作;承擔新區應對事故災害指揮協調和保障工作;負責應急值守、政務值班等工作;擬訂事故災難和自然災害分級應對制度,協調相關部門發布預警和災情信息;承擔應急管理、安全生產的信息化建設工作,健全自然災害信息資源獲取和共享機制;擬訂應急物資儲備規劃和需求計劃,組織建立應急物資共用共享和協調機制,組織協調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送,承擔救災款物的管理、分配和監督使用工作,會同有關單位組織協調緊急轉移安置和受災群眾的生活救助;指導應急救援隊伍教育訓練,指導社會應急救援力量建設,銜接駐區部隊和各類應急救援隊伍參與應急救援工作。

  (七)應急管理綜合行政執法隊。負責新區應急管理領域綜合行政執法工作,統一行使法律法規賦予應急管理部門的有關危險化學品、煙花爆竹、工礦商貿等行業領域安全生產監管方面,以及地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能;負責執法力量統籌調配,以及重大案件督辦和跨區案件、上級交辦案件的查處;依法承擔生產安全事故調查處理工作,組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

  (二)參照公務員法管理單位

  本單位沒有參照公務員法管理的單位

  (三)直屬事業單位

  本單位沒有直屬事業單位

  三、單位收支總體情況

  按照預算管理有關規定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

  2025年單位收支總預算1763.22萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

  (一)收入預算

  2025年收入預算1763.22萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

  一般公共預算收入1763.22萬元,占100%;

  政府性基金預算收入0萬元,占0%;

  上年結轉收入0萬元,占0%;

  其他收入0萬元,占0%。

  (二)支出預算

  2025年支出預算1763.22萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出900.22萬元,占51.06%;項目支出863萬元,占48.94%;上年結轉收入0萬元,占0%。

  四、一般公共預算情況

  2025年一般公共預算支出1763.22萬元,包括:醫療衛生與計劃生育支出30.17萬元、住房保障支出30.03萬元、社會保障和就業支出42.57萬元、國土海洋氣象等支出58萬元、災害防治及應急管理支出1602.46萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

  2025年基本支出900.22萬元,比2024年預算減少70.96萬元,下降7.9%,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  其中:人員經費支出804.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

  公用經費支出95.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置等。

  (二)項目支出

  2025年一般公共預算項目支出863萬元,比2024年預算減少648萬元,下降75.09%,下降的主要原因是減少上級轉移資金:隴原礪劍“2023”抗震救災實戰演習補助經費645萬元、安全生產預防及應急專項資金140萬元。

  經濟社會發展項目0個。

  保障運轉經費12個,主要是安全生產監督執法經費、安全生產標準化評審與危化品建設項目安全審查費用專項資金、蘭州新區化工園區專業化隱患排查治理項目、應急能力提升、特種作業人員安全技術考試專項經費、防災減災基礎能力提升項目、甘肅省自然災害能力提升工程基層防災項目、氣象服務專項經費、蘭州新區第一次全國自然災害綜合風險普查應急系統、檔案整理專項、會議室租賃、2025年安全生產與應急專項資金。

  其他項目0個。

  (三)支出功能分類說明

  1. 一般公共服務支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)2025年預算數為808.46萬元,比2024年預算減少162.72萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)40.03萬元,比2024年預算減少2.53萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費。

  3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出款)其他社會保障和就業支出(項)2024年預算數為1.72萬元,比2024年預算0.07萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數為0.81萬元,為本年度新增預算經費。

  5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)衛生健康支出20.89萬元,比2024年預算減少1.32萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2024年預算數為9.28萬元,比2024年預算減少0.38萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),住房保障支出30.03萬元,比2024年預算減少1.89萬元,下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減人員經費和公用經費。

  8.災害防治及應急管理支出(類)行政運行(款)安全監管(項)公共安全支出463.5萬元,2024年預算數為581萬元,比2024年預算減少117.5萬元,主要原因是減少上級轉移資金安全生產預防及應急專項資金140萬元。

  9.災害防治及應急管理支出(類)行政運行(款)其他應急管理支出(項)應急管理支出173萬元,比2024年預算減少740萬元,主要原因減少上級轉移資金“隴原礪劍“2023”抗震救災實戰演習補助資金645萬元”。

  10.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項)20萬元,為本年度新增項目。

  11.自然資源海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)氣象服務(項)氣象服務專項支出58萬元,比2024年預算增加10萬元,主要原因是2025年需支付蘭州新區區域性氣候評估報告編制尾款。

  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

  (一)“三公”經費情況說明

  “三公”經費預算3.5萬元,較2024年預算持平。

  1.因公出國(境)費用0萬元,較2024年預算相比持平。

  2.公務接待費0萬元,較2024年預算相比持平。

  3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.5萬元),較2024年預算相比持平。

  (二)培訓費預算情況說明

  4.培訓費2.35萬元,較2024年預算減少0.17萬元,減少7.23%,減少的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減培訓經費。

  (三)會議費預算情況說明

  5.會議費0萬元,較2024年預算增加0萬元,較2024年預算相比持平。

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

  機關運行經費808.46萬元,較2024年預算減少162.72萬元,減少16.75%,減少的主要原因是為貫徹落實過緊日子,縮減公用經費。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預算總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  2025年,單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額2萬元,小微企業預留政府采購項目預算金額2萬元。

  八、國有資產占用情況

  上年末固定資產原值為611.32萬元,無形資產原值98.09萬元,其中:預算部門共有執法用車1輛,價值16.48萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。2025年擬采購固定資產約2萬元。

  九、其他重要事項情況說明

  (一)政府性基金預算支出情況

  2025年未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表

  (二)非稅收入情況

  2025年本單位涉及非稅收入,2025年計劃征收200萬元。其中:中央(省級)批準設立1個,主要是應急管理罰沒收入,計劃征收200萬元。

  (三)重點項目情況

  項目名稱:蘭州新區化工園區企業專業化隱患排查治理項目

  1.項目概況:聘請第三方專業機構對化工園區開展全方位的專業化隱患排查治理,精準辨識安全風險,治理重大事故隱患,全力推動化工園區安全生產上水平。化工園區現有投產化工企業約100家,開展1輪專業化隱患排查,按照企業單價約2萬元/家,費用合計200萬元。

  2.立項依據:《甘肅省人民政府關于蘭州新區秦川園區甘肅濱農科技有限公司“6.16”較大報告事故調查報告的批復》(甘政函〔2023〕20號)文件要求,新區要健全安全監管機制,提升監管專業化水平,積極采取有力措施,推進專業化的隱患排查治理體系建設,借助社會、第三方技術服務機構、科研院校等專業化技術力量,為政府及部門安全生產監督管理工作提供技術指導,提升專業化水平,提高監管效率。開展化工園區專業化隱患排查治理,能夠及時消除隱患,有效防控各類安全風險,遏制各類生產安全事故,保障化工園區在安全中發展。

  3.實施主體:蘭州新區應急管理局

  4.實施周期:1年

  5.實施計劃:本項目計劃聘請第三方專業機構及行業專家對化工園區投產企業開展2輪專業化隱患排查治理(隱患排查和復查問題整改),通過全方位的專業化隱患排查治理,有效遏制各類生產安全事故。同時評選2家自動化水平高、隱患治理較好的企業給予獎勵,樹立典范,同時引導園區其他企業對表對標,提高自動化水平,排查治理隱患,降低安全風險。通過隱患排查及獎勵激勵,遏制生產安全事故發生,減少經濟損失,是保障人民群眾生命財產安全的最優路徑。

  6.年度預算安排:200萬元。

  7.預期總體目標:聘請第三方專業機構及行業專家對化工園區投產企業開展2輪專業化隱患排查治理(隱患排查和復查問題整改),通過全方位的專業化隱患排查治理,有效防控各類安全風險,遏制各類生產安全事故,保障化工園區在安全中發展。同時評選2家自動化水平高、隱患治理較好的企業給予獎勵,樹立典范,引導園區其他企業對表對標,加大自動化改造力度,提高自動化水平,排查治理隱患,降低安全風險。

  (四)部門管理轉移支付情況

  2025年未安排預算,單位管理轉移支付表為空表。

  (五)國有資本經營預算支出情況

  2025年未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。

  十、預算績效管理情況

  (一)2024年預算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標10個,按規定隨年度預算一并公開項目10個,公開率為100%。

  2.績效運行監控情況。組織開展1-6月績效運行監控項目11個,占單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個,完成率為72.73%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是:會議室租賃費、檔案整理專項按照合同約定需于12月結算后支付。開展1-9月績效運行監控項目11個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個,完成率為60.66%。存在的問題和主要原因是:一是會議室租賃費、檔案整理專項按照合同約定需于12月結算后支付;二是應急救援綜合能力提升項目預算220萬元,因項目工作開展滯后,9月進行了招標工作,于12月完成了支付。三是公共安全監管能力提升項目預算11萬元,主要用于防火期的培訓宣傳等經費,因未到防火期,導致項目支出進度緩慢。

  績效運行監控在部門內部通報整改情況:實施重點監控的項目6個,執行率存在問題的項目4個,績效目標發生偏離的項目4個。蘭州新區化工園區企業專業化隱患排查治理項目:一是第三方服務機構已完成安全檢查報告,并通過驗收。我局于10月完成支付。公共安全能力提升項目:截止12月,已制定資金使用方案,明確支出時間、用途、監管和評估等關鍵要素,強化森林草原防滅火物資設備購置、應急演練、教育培訓等應急準備。安全生產標準化評審與危化品建設項目安全審查費用專項資金:一是目前工貿和危險化學品安全生產標準化第三方評審單位已公布,安全專家管理辦法已完成更新,截止12月完成支出25.22萬元。后期將嚴格按照相關規定,常態化開展標準化創建和安全審查工作,及時支付評審和審查費用。應急救援綜合能力提升項目:目前已完成應急指揮中心選址和建設方案編訂,正在進行施工前期準備和裝修設計,信息化部分正在開展意向公開,該項目于12月份完成支付。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共13個,其中,部門整體支出1個,項目支出11個,轉移支付項目1個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規定在蘭州新區官網并隨年度決算一并公開。

  4.績效結果應用情況。根據2024年年度績效運行監控、績效自評等情況,2025年度增加部門預算項目1個,增長11.98%。同時對政策和項目資金管理作出調整的1個。

  (二)2025年績效目標編制情況

  2025年,納入部門預算績效目標管理的項目12個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度,設置二級指標108個、三級指標108個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標108個、三級指標108個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  (一)財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

  (二)一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  (三)基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  (四)項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  (五)“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (六)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (七)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

  (九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  (十一)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。。

  (十二)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

  (十三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

  (十四)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (十五)工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

  (十六)工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

  (十七)對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  (十八)災害防治及應急管理支出(類):反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。

  (十九)自然資源海洋氣象等支出(類):反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

  附件:1.蘭州新區應急管理局2025年部門預算公開表

  2.蘭州新區應急管理局2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表