蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
來(lái)源: 蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室
時(shí)間: 2025/02/13/ 16:00
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目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)預(yù)算收入總表
六、財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算基本支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:
一、部門(mén)職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類(lèi)會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(三)負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書(shū)檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。
(四)負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開(kāi)工作法規(guī)、政策和制度,指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作,負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作,負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。
(五)負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門(mén)各單位政務(wù)信息工作。
(六)負(fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門(mén)各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。
(七)負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)新區(qū)12345熱線正常運(yùn)營(yíng),保障群眾訴求渠道有效暢通。
(八)負(fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神,負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策,貫徹落實(shí)省、市外事工作會(huì)議精神,執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會(huì)外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。
(十)負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作;指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位公務(wù)用車(chē)的使用管理,負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車(chē)管理;負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。
(十一)負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門(mén)日常和節(jié)假日帶班值班工作,統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門(mén)所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專(zhuān)項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息,傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門(mén)、各單位值班工作情況。
(十二)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),即綜合科、秘書(shū)科、文電科(政務(wù)公開(kāi)辦公室)、信息科(人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科)、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科(外事辦公室)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心(事務(wù)科)、蘭州新區(qū)總值班室。
2025年年初共有干部職工54人,其中行政人員34人,事業(yè)人員10人,聘用人員10人。財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)54人。
共核定人員編制數(shù)45人,實(shí)有人數(shù)為54人(包括廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)10人)。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室未設(shè)立參照公務(wù)員法管理單位。
(三)直屬事業(yè)單位
蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室未設(shè)立直屬事業(yè)單位。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,管委會(huì)辦公室僅涉及機(jī)關(guān)預(yù)算。
2025年部門(mén)收支總預(yù)算7076.94萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算7076.94萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入7076.94萬(wàn)元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,占0%;
其他收入0萬(wàn)元,占0%。

(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算7076.94萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3)。其中:基本支出1817.18萬(wàn)元,占25.68%;項(xiàng)目支出5259.76萬(wàn)元,占74.32%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,占0%。

四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出7076.94萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出6898.88萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.02萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出55.52萬(wàn)元、住房保障支出52.52萬(wàn)元。
具體安排情況如下(詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7):

(一)基本支出
2025年基本支出1817.18萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少14.04萬(wàn)元,減少0.77%,與去年比較相對(duì)持平,原因是參照2024年實(shí)際車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降,2025年其他交通費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1450.51萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)支出366.67萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5259.76萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加130.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.5%,增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要合理增加業(yè)務(wù)預(yù)算。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),新區(qū)1號(hào)辦公樓運(yùn)行費(fèi)。
其他項(xiàng)目11個(gè),新區(qū)文件印刷費(fèi)用、蘭州新區(qū)12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)、彩虹城25號(hào)公寓樓運(yùn)行費(fèi)、公租房B區(qū)運(yùn)行費(fèi)、人才公寓運(yùn)行費(fèi)、2024年檔案整理費(fèi)用、蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)、慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、招商引資服務(wù)費(fèi)。
(三)支出功能分類(lèi)說(shuō)明
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門(mén)暫無(wú)退休人員。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門(mén)暫無(wú)退休人員。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為70.72萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,增長(zhǎng)的主要原因是部門(mén)工作人員增加,且繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是職業(yè)年金單位部分不在本部門(mén)預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.74萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.75%,增長(zhǎng)的主要原因是部門(mén)工作人員增加,且繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為36.54萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因是部門(mén)工作人員增加。
7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為17.25萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要原因是部門(mén)工作人員增加。
8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為52.52萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,增長(zhǎng)的主要原因是部門(mén)工作人員增加。
五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要原因是因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)不列入預(yù)算,根據(jù)實(shí)際需要提交財(cái)政審批。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元,主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元),與上年預(yù)算持平。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4.培訓(xùn)費(fèi)4.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元,主要原因是人員增加。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3744.58萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加15.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)了0.41%,增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要合理增加業(yè)務(wù)預(yù)算。
七、政府采購(gòu)安排情況
2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額165.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.3萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算162萬(wàn)元。
2025年,部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.3萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)原值為954.88萬(wàn)元。其中:房屋構(gòu)筑物價(jià)值338.42萬(wàn)元;設(shè)備價(jià)值494.14萬(wàn)元;家具和用具價(jià)值122.31萬(wàn)元;預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛,價(jià)值93.55萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.3萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算
(二)非稅收入情況
本部門(mén)2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱(chēng):蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)1.項(xiàng)目概況:為進(jìn)一步提升政務(wù)新媒體運(yùn)維管理水平,實(shí)現(xiàn)新區(qū)各級(jí)各類(lèi)政務(wù)新媒體賬號(hào)規(guī)范高質(zhì)量運(yùn)行,通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式開(kāi)展政務(wù)新媒體高質(zhì)量監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)政務(wù)新媒體運(yùn)維進(jìn)一步規(guī)范,質(zhì)量持續(xù)提高。
2.立項(xiàng)依據(jù):蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2018〕123號(hào))第二部分“明確工作職責(zé)”中規(guī)定“地方各級(jí)人民政府辦公廳(室)是本地區(qū)政務(wù)新媒體工作的主管單位”“主管單位負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作”“可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式委托相關(guān)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)政務(wù)新媒體日常運(yùn)維工作”;項(xiàng)目具體由管委會(huì)辦公室文電科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)政務(wù)新媒體運(yùn)維質(zhì)量,核定運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,并提交管委會(huì)辦公室主任辦公會(huì)議審定。
3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室
4.實(shí)施周期:2025年3月-2026年3月
5.實(shí)施計(jì)劃:蘭州新區(qū)正常運(yùn)行政務(wù)新媒體49個(gè),其中微信27個(gè),微博3個(gè),今日頭條10個(gè),抖音3個(gè),快手2個(gè),通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式開(kāi)展政務(wù)新媒體監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)政務(wù)新媒體運(yùn)維進(jìn)一步規(guī)范,質(zhì)量持續(xù)提高。
6.年度預(yù)算安排:6萬(wàn)元
7.預(yù)期總體目標(biāo):蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室為實(shí)現(xiàn)新區(qū)政務(wù)新媒體運(yùn)維規(guī)范化水平進(jìn)一步提高,宣傳作用充分發(fā)揮。
(四)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)國(guó)有企業(yè)改革成本支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,較2024 年預(yù)算減少0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。
2.未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)16個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目16個(gè),公開(kāi)率為100%。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目12個(gè),占本部門(mén)/單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目9個(gè),完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是一是預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不夠健全,需進(jìn)一步完善;二是部分部門(mén)對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠深入,需進(jìn)一步加強(qiáng);三是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低,主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè),占本部門(mén)(單位)項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控體系已初現(xiàn)成效,預(yù)算資金執(zhí)行較好,能夠充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。但也存在一些問(wèn)題:如部分項(xiàng)目資金支出進(jìn)度較快,個(gè)別三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置不夠精準(zhǔn),設(shè)定值過(guò)于模糊,實(shí)際完成值與年度指標(biāo)值相差較大。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期支付。項(xiàng)目合同簽訂后,及時(shí)做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行按計(jì)劃推進(jìn),爭(zhēng)取2024年11月底之前完成執(zhí)行目標(biāo)。三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。
3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共17個(gè),其中,部門(mén)整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出16個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況:按規(guī)定及時(shí)報(bào)送,并隨年度決算一并公開(kāi)。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元,2025年度增加(減少)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目12個(gè),與上年度相同。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
(二)2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2025年,納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)。其中,部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度,二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目情況分別設(shè)置。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6.項(xiàng)目支出:部門(mén)(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映甘肅省紅十字會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))紅十字事業(yè)(款):反映政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映甘肅省紅十字會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))紅十字事業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
22.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26.住房保障支出(類(lèi)):集中反映政府用于住房方面的支出。
27.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
28.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
30.工資福利支出(類(lèi))基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
31.工資福利支出(類(lèi))津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
32.工資福利支出(類(lèi))獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。
33.工資福利支出(類(lèi))績(jī)效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
34.工資福利支出(類(lèi))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
35.工資福利支出(類(lèi))職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
36.工資福利支出(類(lèi))職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
37.工資福利支出(類(lèi))公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
38.工資福利支出(類(lèi))其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
39.工資福利支出(類(lèi))住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
40.商品和服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)
41.商品和服務(wù)支出(類(lèi))辦公費(fèi)(款):反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
42.商品和服務(wù)支出(類(lèi))印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
43.商品和服務(wù)支出(類(lèi))咨詢(xún)費(fèi)(款):反映單位咨詢(xún)方面的支出。
44.商品和服務(wù)支出(類(lèi))手續(xù)費(fèi)(款):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
45.商品和服務(wù)支出(類(lèi))水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
46.商品和服務(wù)支出(類(lèi))電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
47.商品和服務(wù)支出(類(lèi))郵電費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
48.商品和服務(wù)支出(類(lèi))取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
49.商品和服務(wù)支出(類(lèi))物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
50.商品和服務(wù)支出(類(lèi))差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
51.商品和服務(wù)支出(類(lèi))因公出國(guó)(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
52.商品和服務(wù)支出(類(lèi))維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
53.商品和服務(wù)支出(類(lèi))租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
54.商品和服務(wù)支出(類(lèi))會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
55.商品和服務(wù)支出(類(lèi))培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。
56.商品和服務(wù)支出(類(lèi))公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
57.商品和服務(wù)支出(類(lèi))勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
58.商品和服務(wù)支出(類(lèi))委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
59.商品和服務(wù)支出(類(lèi))工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
60.商品和服務(wù)支出(類(lèi))福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
61.商品和服務(wù)支出(類(lèi))公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi),過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
62.商品和服務(wù)支出(類(lèi))其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
63.商品和服務(wù)支出(類(lèi))其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
64.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類(lèi)):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
65.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類(lèi))退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
66.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類(lèi))醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
67.資本性支出(類(lèi)):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
68.資本性支出(類(lèi))辦公設(shè)備購(gòu)置(款):反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
69.資本性支出(類(lèi))專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置(款):反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。
70.資本性支出(類(lèi))物資儲(chǔ)備(款):反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購(gòu)置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲(chǔ)備支出。
附件:1.蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表