蘭州新區衛生健康委員會2023年度部門預算說明
來源: 蘭州新區衛生健康委員會
時間: 2023/02/24/ 10:05
字號:[大][中][小]
目錄
一、部門職責
二、機構設置及人員情況
三、2023年部門預算收支增減變化說明
(一)預算收入情況
1.預算收入具體分類說明
2.基本支出說明
3.基本支出增減變動說明
4.項目支出說明
5.項目支出增減變動說明
(二)“三公”經費情況和增減變動說明
1.“三公”經費具體分類說明
2.“三公”經費支出增減變動說明
3.公務用車購置和運行維護費情況說明
四、2023年基金預算說明
五、政府采購情況說明
六、國有資產情況說明
七、部門預算績效管理情況
(一)部門整體支出績效目標情況
(二)預算績效管理情況
(三)重點項目績效目標情況
八、名詞解釋
蘭州新區衛生健康委員會2023年度部門預算說明
一、部門職責
蘭州新區衛生健康委員會在蘭州新區管委會的正確領導下:
(一)貫徹落實黨中央和省衛生健康和中醫藥事業法律法規和方針政策,統籌規劃新區衛生健康資源配置,擬訂區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協調推進深化新區醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分高,健全落實現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
(三)制定并組織落實新區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。制定新區衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案,負責衛生應急工作,組織和指導新區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援,報告法定傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。
(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進新區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
(五)貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估,負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和迫蹤評價。
(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
(七)制定新區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
(八)負責新區計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育相關政策。
(九)擬訂并實施新區基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施,指導新區基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂新區衛生健康科技發展規劃,組織實施相關科研項目;推進衛生健康科技創新發展。
(十)負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。
(十一)制定并組織實施新區中醫藥事業產業發展規劃。完善中醫藥發展政策措施,加強醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設,加大中醫藥人才培養力度,協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。
(十二)負責新區確定的保健對象的醫療保健工作,承擔新區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
(十三)負責公眾健康權益保障工作,維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。
(十四)負責新區紅十字會的業務工作。
(十五)負責新區愛國衛生運動委員會的業務工作。
(十六)完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
根據上述職責,蘭州新區衛生健康委員會設7內設機構,分別為:辦公室、黨群人事工作科、發展規劃科、法制監督與職業健康科、疾控與健康教育科、醫政醫管科(新區紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發展科。
2022年末在職人員編制26人,實有26人,其中:離休0人,退休1人,遺屬人員0人,社會臨時聘用4人。
三、2023年部門預算收支增減變化說明
(一)預算收入情況
2023年部門預算總數5498.42萬元。
1.預算收入具體分類說明
(1)人員經費623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元(含在編和聘用人員工資,在編人員的生活性補貼、艱邊補貼,人員取暖費、事業績效工資);個人補助(績效工資、遺囑補助)302.4萬元;機關事業單位基本養老保險28.71萬元;職工基本醫療保險21.07萬元;公務員醫療補助8.08萬元;住房公積金23.13萬元。
(2)機關運行經費75.61萬元。其中辦公費3.9萬元;郵電費4.93萬元;印刷費1.3萬元;差旅費11.7萬元;培訓費2.82萬元;公務接待費0.36萬元;福利費4.7萬元;勞務費21.9萬元;維修費(財政專網)1.50萬元;公務用車運行維護費7萬元,其他公務用車及車輛租賃費15.5萬元。
(3)項目經費4798.92萬元,其中急救運轉經費200萬元;干部體檢費500萬元;中醫藥建設和發展經費40萬元;醫政醫改管理經費180萬元;紅十字會運轉經費6萬元;基本公共衛生經費160萬元;婦幼安全保障經費10萬元;家族醫生簽約服務補助經費20萬元;村醫養老保險補助及離崗村醫養老補助140萬元;人口監測工作經費5萬元;婦女兩癌篩查經費22萬元;醫養結合工作經費10萬元;村衛生室運行補助經費5.7萬元;病媒生物防治效果評估經費5萬元;愛國衛生運動與健康教育工作經費10萬元;2020年采購核酸檢測設備質保金9.82萬元;衛生監督及監測經費20萬元;護士執業資格、衛生專業技術資格、衛生人才評價考試考務工作費用7萬元;引進人才待遇經費(生活補助)38.4萬元;常態化疫情防控2500萬元;醫療衛生項目前期費尾款100萬元;基層醫療機構改擴建項目800萬元;數據中心衛生專網費用10萬元。
2.基本支出說明
(1)人員經費623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元(含在編和聘用人員工資,在編人員的生活性補貼、艱邊補貼,人員取暖費、事業績效工資);個人補助(績效工資、遺囑補助)302.4萬元;機關事業單位基本養老保險28.71萬元;職工基本醫療保險21.07萬元;公務員醫療補助8.08萬元;住房公積金23.13萬元。
(2)機關運行經費75.61萬元。其中辦公費3.9萬元;郵電費4.93萬元;印刷費1.3萬元;差旅費11.7萬元;培訓費2.82萬元;公務接待費0.36萬元;福利費4.7萬元;勞務費21.9萬元;維修費(財政專網)1.50萬元;公務用車運行維護費7萬元,其他公務用車及車輛租賃費15.5萬元。
3.基本支出增減變動說明
(1)2023年基本支出預算699.50萬元,2022年基本支出預算686.53萬元,較上年增加12.97萬元。2023年變動的主要原因是:一是單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年增加;二是按照國家有關規定,在職人員、離退休人員工資有所增加。
(2)2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。
4.項目支出說明
2023年項目支出預算4798.92萬元,較上年增加1718.92萬元,增加的主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下:
一是新區急救中心運轉經費200萬元,主要用于一是化工園區急救分站正常運轉;二是新區重大活動應急保障和突發應急處置。三是推進新區院前醫療急救網絡建設、院前急救相關設施配備、加強新區院前急救專業隊伍建設、提升院前醫療急救服務能力、進行大型活動及會議等各種各類醫療保障,加快建設與新區社會經濟發展水平及人民健康需求相適應的院前醫療服務體系完善急救體系。
二是干部體檢經費500萬元,主要用于2023年新區財政供養職工體檢。
三是中醫藥建設和發展經費40萬元,主要用于推動“未病先防、既病防變、瘥后防復”中醫治未病理念融入在中醫診療模式、中醫師執業行為、個性化診療方案全過程。充分發揮中醫藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展,推動在健康中國建設和維護保障人民群眾健康中,充分發揮中醫藥獨特優勢和作用。全面提升中醫藥服務能力,完善中醫醫療服務體系,夯實綜合醫院中醫科。開展中醫特色優勢專科建設工作,做優做強中醫、骨傷、婦科、針灸、推拿等特色專科;推進轄區社區衛生服務站、村衛生室開展“中醫閣”建設,完善中醫藥場地、中醫藥診療服務設施,打造中醫館的“村級版”。做好中國(甘肅)中醫藥產業博覽會參會工作,確保第四屆藥博會新區館建設,宣傳和招商引資有力。
四是醫政醫改管理經費180萬元,主要用于第一人民醫院和秦川中心衛生院緊密型縣域醫共體試點工作,以“保基本、強基層、建機制”為目標,建立一個責任、管理、服務、利益“四位一體”的緊密型縣域醫共體,推動優質醫療衛生資源下沉。讓老百姓在家門口就近享受縣級以上質優價廉醫療服務的目的。
五是紅十字會運轉經費6萬元,主要用于開展應急救護和防病知識的普及宣傳及救護培訓,救護員培訓不少于100人,開展無償獻血的宣傳推動工作,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。
六是基本公共衛生經費160萬元,主要用于新區30.58萬人口,按照每人5.34元的標準,用于基本公共衛生服務項目及承接隴南等地暴雨洪澇災害災后重建搬遷安置居民基本公共衛生服務項目和“國家基本公共衛生項目宣傳月”及能力提升培訓。
七是婦幼安全保障經費10萬元。主要用于印制母子健康手冊1萬冊、開展母嬰安全宣傳周活動、進行孕前優生健康檢查、補服葉酸、兒童營養改善項目、印制母嬰保健證、衛生保健證個人許可證件、機構許可證件、組織婦幼保健工作培訓會及許可證培訓考試(孕產婦保健、兒童保健、托幼機構)、婚前體檢等工作。
八是家庭醫生簽約服務補助經費20萬元,主要用于新區簽約4萬人口,按照每人5元的標準的簽約服務工作補助、家庭醫生簽約服務工作宣傳和技能培訓等。
九是村醫養老保險補助及離崗村醫養老補助140萬元,主要用于在崗村醫養老保險補助和離崗村醫的工齡補助。
十是人口監測工作經費5萬元,主要用于2023年預算人口監測工作經費5萬元,保障各園區開展信息系統建設應用、績效評價、人員培訓和基層信息采錄等工作。
十一是婦女兩癌篩查經費22萬元,主要用于為新區婦女排查乳腺癌和宮頸癌,以便做到早診斷、早發現、早治療。
十二是醫養結合工作經費10萬元,主要用于2023年醫養結合、老齡事業工作相關支出。
十三是村衛生室運行補助經費5.7萬元,主要用于新區現有57個村衛生室(含上川),按照每個村衛生室1000元標準的補助。
十四是病媒生物評估經費5萬元,主要用于對各園區、各單位開展蚊蠅鼠蟑病媒生物防制情況進行3次評估,出評估報告和通報,督促各園區、各單位按照《2023年蘭州新區病媒生物防制方案》做好蚊蠅鼠蟑病媒生物防制工作,嚴格做到誰主管誰負責,誰受益誰負責,守土有責,守土盡責。
十五是愛國衛生運動及健康教育經費10萬元。主要用于廣泛開展健康科普進村鎮、進社區、進機關、進企業、進學校、進家庭活動,宣傳疾病防控等衛生健康知識;開展“三減三健”(減鹽、減油、減糖,健康口腔、健康體重、健康骨骼)宣教活動,推廣使用健康“小三件”(限量鹽勺、限量油壺和健康腰圍尺);加快無煙機關、無煙家庭、無煙醫院、無煙學校等無煙環境建設,開展衛生單位(衛生村、衛生社區)評選活動,居民健康素養監測。
十六是2020年采購核酸檢測設備質保金9.82萬元,主要用于支付新冠肺炎疫情發生后,為快速提升蘭州新區核酸檢測能力,采購的核酸檢測設備質保金。
十七是衛生監督及監測經費20萬元,主要用于衛生監督檢測抽檢;醫療機構、學校衛生、公共場所、供水單位監督、消毒監督,應急監測及大型節會和活動保障;衛生監督執法設施設備設施購置約;制作法制、誠信、衛生健康等相關工作宣傳資料及相關培訓。
十八是護士執業資格、衛生專業技術資格、衛生人才評價考試考務工作費用7萬元,主要用于衛生系列各項資格考試考務工作辦公用品購買及考務工作人員考務費、誤餐費發放。
十九是引進人才待遇經費(生活補助)38.4萬元,主要用于落實引進人才人員補助待遇政策。
二十是常態化疫情防控經費2500萬元,主要用于園區疫情防控,新區生活物資儲備、防疫物資儲備、酒店征用、交通運轉、醫廢、甘肅方劑,支付歷年尾款及2023年疫情防控。
二十一是醫療衛生項目前期費尾款100萬元,主要用于化解中小企業欠款,清欠歷年謀劃項目前期費用,支付已發生的新區醫療綜合體、中醫醫院、婦幼保健院、西岔人民醫院、精神衛生中心(專科醫院)等重點項目開工建設前期項目規劃、可行性研究、初步設計等前期工作發生的費用。
二十二是基層醫療機構改擴建項目800萬元,主要用于2023年計劃新建的園丁花園社區衛生服務站、瑞嶺嘉苑社區衛生服務站、恒裕湖畔社區衛生服務站并配置相應設施設備支出。
二十三是數據中心衛生專網費用10萬元,主要用于連通新區智慧城市智慧醫療數據中心與全省衛生專網新區鏈路中心,與全省衛生專網、新區全民健康管理平臺、電子病歷平臺、公共衛生平臺等智慧醫療系統形成專網鏈路。
5.項目支出增減變動說明
2022年項目支出預算3080萬元,2023年項目支出預算4798.92萬元,項目支出預算相比增加1718.92萬元,同比增加55.81%。增加的主要原因:2023年新增預算項目支出分別為醫養結合工作經費10萬元、人口監測工作經費5萬元、村衛生室運行補助經費5.7萬元、護士執業資格、衛生專業技術資格、衛生人才評價考試考務工作經費7萬元、基層醫療機構改擴建項目800萬元和醫療衛生項目前期費尾款100萬元,較去年常態化疫情防控經費項目經費增加了1500萬元;減少了新區第一人民醫院設備租賃費633萬元、計劃生育工作經費260萬元;其他項目基本與2022年度預算持平(增減5%以內)。
(二)三公經費情況和增減變動說明
1.“三公”經費具體分類說明
2023年“三公經費”支出預算7.36萬元,其中:公務接待費0.36萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車運行費7萬元,主要是日常公務用車運行支出,未列公務用車購置費。
2.“三公”經費支出增減變動說明
2023年“三公經費”支出預算7.36萬元,2022年“三公經費”支出預算10.91萬元,減少了3.55萬元。2023年三公經費變動的原因主要是:我單位減少了一輛公務用車運行維護費3.50萬元,減少了公務接待費0.05萬元。
3.公務用車購置和運行維護費情況說明
公務用車購置和運行維護費,其中2023年公務用車運行維護費7萬元,公務車購置費0萬元。
四、2023年基金預算說明
我單位2023年部門預算中無政府性基金預算。
五、政府采購情況說明
為保證單位工作的正常運行,2023年政府采購預算6.24萬元。其中基本支出政府采購金額共計6.24萬元,主要用于復印紙100箱1.80萬元,硒鼓(大打印機)8個1.28萬元,硒鼓(小打印機)100個1.50萬元,粉盒150個0.90萬元,墨粉盒(大打印機)10個0.76萬元。
六、國有資產情況說明
2023年末固定資產原值1606.84萬元,凈值193.9萬元。其中:辦公用房258平方米;本部門共有車輛2輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,主要是單位的公務用車,保障車輛的基本運行。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。
七、部門預算績效評價情況
(一)部門整體支出績效目標情況
2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,嚴格遵守財經紀律,進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規,會計核算符合相關規定,資金專款專用,資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用,管理規范;對預算,進度依照規定執行;嚴格控制“三公”經費的支出;政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平,保證預算績效工作成效良好,保障工作正常運行。
(二)預算績效管理情況
2023年本部門對預算項目按要求開展項目預算績效管理,對涉及的相關重大政策以及重點項目績效目標及時公開并進行全面優化目標設定。同時不斷提升項目支出績效目標編制質量,推動加強和改進績效工作,強化績效目標審核。通過預算目標填報、預算科室審、最后通過新區財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確保績效目標設定優質、合理。對重點項目績效目標進行認真填報,嚴格審核,對績效目標填報不符合要求的,及時修改、完善,打造績效目標樣本,經評審論證完普后的績效目標整理為精品樣本,為同類成相似的項目在績放目標編制時提供借鑒,大大提高了項目績效目標編報時效及質量(項目預算績效目標詳見附件2)。
(三)重點項目績效目標情況
2023年度本部門重點項目1個,為國家基本公共衛生服務項目。
項目概況:2022年,蘭州新區管理6家基層醫療機構(3家衛生院,3家社區衛生服務中心),69個行政村(目前保留村52個,17個村已拆遷)。2022年統籌做好疫情防控的同時,搶抓機遇做優基本公共衛生服務工作,按照常住人口28.82萬人核算,第一時間將基本公共衛生服務項目經費及時撥付,保障了新區各醫療機構基本公共衛生項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時科學嚴格公正考核,合理拉開差距,樹立獎優罰劣正確導向,加強業務培訓,嚴寬相濟,有針對性開展關愛鼓勵幫扶工作,充分調動員工參與公共衛生服務的積極性,新區基本公共衛生服務項目工作不斷實現突破。
2022年新區下撥基本公共衛生服務項目(原12項)補助經費2177.07萬元至各基層醫療衛生機構。另外新區額外配套家簽經費40萬,為基層開展基本公共衛生工作提供更加便利的條件。
立項依據:根據1.蘭州市第七次人口普查公報,蘭州新區常住人口為28.82萬人,新增上川鎮1.76萬人,總計30.58萬人。2.根據甘肅省衛生健康委員會甘肅省財政廳《關于做好2022年基本公共衛生服務項目工作的通知》(甘衛基層函〔2022〕290號)要求,進一步加大經費投入,加大基本公共衛生服務項目宣傳力度,通過廣播、電視、宣傳片以及各種新媒體途徑廣泛宣傳基本公共衛生服務,擴大基本公共衛生服務的影響力,強化績效評價和日常監管,提高服務實效。3.通過開展國家基本公共衛生項目及家庭醫生簽約服務宣傳月活動,有效提升群眾知曉率及健康教育宣傳成效,為入戶工作奠定基礎。通過邀請第三方專家組團對新區各基層醫療機構進行實地教學,建立第三方專家組實地督導以干帶訓的日常考核模式,有效提升新區基本公衛服務效能,2021年度公衛考核名次極大提升。
年度績效目標:為轄區居民提供14類55項基本公共衛生服務,促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的理念。規范各基層醫療機構基本公共衛生服務流程,建立規范檔案室。
八、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十八)病媒生物防制是:對鼠、蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”,防指的是“四防”設施,如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網等器具;制指的是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺,如用化學的藥物滅殺,鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺,用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺,如:貓、蛇等;消殺滅是指“消”—“消毒”,“殺”—“殺蟲”,“滅”—“滅鼠。
(十九)國家基本公共衛生服務項目是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉居民可直接受益。
(二十)在崗村醫養老保險補助是指與鄉鎮衛生院簽訂勞動合同、建立勞動關系后,應當依法參加企業職工基本養老保險;離崗村醫養老補助是指目前在崗的由縣級以上衛生計生部門認定具有鄉村醫生資格的鄉村醫生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續的或已經退出村醫崗位的,且連續服務滿5年以上(含5年)的鄉村醫生。
蘭州新區衛生健康委員會
2023年2月16日