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蘭州新區黨群工作部2023年度部門預算公開說明

來源: 蘭州新區黨群工作部

時間: 2023/02/23/ 15:47 

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  一、部門職責

  蘭州新區黨群工作部是蘭州新區黨工委、管委會工作部門,正處級建制。中共蘭州新區機關委員會、蘭州新區工會委員會、共青團蘭州新區工作委員會、蘭州新區婦女聯合會、蘭州新區工商業聯合會(民間商會)設在黨群工作部。主要主責是:

  (一)負責新區精神文明建設工作。貫徹落實黨中央和省委關于精神文明建設工作的方針政策和決策部署,組織開展社會主義核心價值觀教育實踐活動,指導開展公民思想道德建設工作,指導開展文明城市、文明單位等各類創建活動,指導開展新區農村精神文明建設工作。

  (二)負責新區統一戰線工作。貫徹落實黨中央和省委關于統一戰線工作的方針政策和決策部署,支持民主黨派、無黨派代表人士充分發揮參政議政職能,做好黨外后備干部隊伍的建設工作,負責做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

  (三)負責新區民族宗教工作。貫徹落實黨中央和省委關于民族宗教工作的方針政策和決策部署,指導開展民族團結進步宣傳教育實踐活動,依法管理宗教事務,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護民族宗教領域和諧穩定,鞏固和發展宗教界愛國統一戰線。

  (四)負責新區工商聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于工商聯工作的方針政策和決策部署,促進非公有制經濟健康發展,引導非公有制經濟人士健康成長,抓好工商聯招商引資工作,引導非公有制企業和非公有制經濟人士承擔社會責任。

  (五)負責新區機關黨委日常工作。貫徹落實黨中央和省委關于機關黨的建設決策部署,協調指導新區機關黨組織抓好黨的政治、思想、組織、作風、紀律和廉政建設,督促機關黨組織抓好全面從嚴治黨主體責任落實,做好機關黨員的教育、管理和監督工作。

  (六)負責新區工會工作。貫徹落實黨中央和省委關于工會工作的方針政策和決策部署,抓好基層工會組織建設,協調指導新區各級工會組織抓好宣傳教育、技能提升、惠工活動、競賽管理、幫扶救助、民主管理、普惠服務、維權服務等工作,負責工會經費和工會資產的管理、使用、監督和審查工作。

  (七)負責新區共青團工作。貫徹落實黨中央、省委關于共青團和青年工作的方針政策和決策部署,抓好基層團組織建設,協調和指導新區各級團組織抓好組織群眾、引導群眾、服務群眾、維護群眾權益等工作,負責做好青年志愿服務工作。

  (八)負責新區婦聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于婦女工作的方針政策和決策部署,抓好基層婦女組織建設,協調指導新區各級婦聯組織抓好團結婦女、引導婦女、參與民主管理和民主監督、為婦女兒童服務、鞏固和擴大各族各界婦女大團結等工作,配合有關部門做好女干部和高級女性人才的培養選拔工作,依法維護和保障婦女兒童的合法權益。

  (九)負責新區僑務工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署,擬定僑務工作措施并組織協調、督促檢查落實,調查僑情和僑務工作情況,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

  (十)負責港澳臺工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署,依法組織協調港澳臺胞合法權益維護工作,聯系香港、澳門有關社團及新區籍的代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。

  (十一)負責新區清真食品生產、加工、經營以及清真食品許可手續和專用標志牌使用的審查、審批和管理。

  (十二)完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

  二、機構及人員設置情況

  新區黨群工作部內設7個科室,分別是辦公室、精神文明建設工作辦公室、統戰和民族宗教工作科、工商聯工作科、機關黨建工作科、工會工作科、共青團和婦聯工作科,現有工作人員25名,其中縣處級3名、正科級5名、副科級9名。

  三、2023年部門預算說明

  (一)基本支出

  2023年基本支出預算1444.21萬元。

  1.具體分類說明 

  (1)人員經費611.11萬元,其中在職人員基本工資為87.33萬元;績效工資為289萬元;個人取暖補助46.63萬元;津貼補貼為76.44萬元;過渡期獎勵性補貼21.98萬元;績效工資為23.39萬元;機關事業單位基本養老保險繳納23.63萬元;職工基本醫療保險14.16萬元;公務員醫療補助保險6.65元;住房公積金為21.9萬元。

  (2)公用經費802.10萬元,其中公務接待費0.40萬元;其他交通費39萬元;辦公費3.75萬元;印刷費1.25萬元;郵電費4.75萬元;差旅費11.25萬元;工會經費732.9萬元;福利費4.56萬元,培訓費2.74萬元;維修維護費(財政專網)1.5萬元。

  2.增減變動說明 

  2023年基本支出預算1444.21萬元,與2022年相比增加762.94萬元,同比增加111.98.%,原因是2023年度工會經費732.90萬元列入公用經費中。

  (二)項目支出  

  1.項目經費說明

  2023年項目支出預算254.8萬元。其中: 精神文明建設工作經費137萬元;工作經費45萬元;工商聯招商引資工作經費24.2萬元,慰問經費20萬元,會議室租賃費28.6萬元。

  2.增減變動說明。

  2023年項目支出預算254.8萬元,與2022年相比減少590.5萬元,同比減少69.86%,原因是2023年度新區工會經費732.9萬元列入公用經費預算,增加慰問經費20萬元,會議室租賃費28.6萬元.

  (三)三公經費

  1.具體分類說明 

  2023“三公經費”支出預算0.40萬元,其中:公務接待費0.401萬元,公務用車運行維護費0萬元,因公出國(境)費0萬元。

  2.增減變動說明 

  2023“三公經費”支出預算0.40萬元,2022“三公經費”支出預算0.41萬元;與 2021年“三公經費”預算相比減少0.01萬元,同比減少2.44%,數據變化不大。                            

  四、機關運行經費安排

  1.具體分類說明

  2023年機關運行經費預算為801.7萬元,其中其他交通費39萬元;辦公費3.75萬元;印刷費1.25萬元;郵電費4.75萬元;差旅費11.25萬元;工會經費732.9萬元;維修(維護)費1.5萬元;福利費4.56萬元;培訓費2.74萬元。

  2.增減變動說明

  2023年機關運行經費預算為801.7萬元,2022年機關運行經費預算為56.44萬元,與2022年相比增加745.26萬元,同比增加1320.45%,原因是2023年度工會經費732.90萬元列入公用經費中。

  五、2023年基金預算說明

  我單位2023年部門預算中無政府性基金預算。

  六、采購預算報備說明

  2023年度,我部門政府采購預算支出4.23萬元,主要用于辦公打印紙1.08萬元,粉盒及硒鼓0.75萬元,復印機1.5萬元,打印機0.9萬元。

  七、國有資產占用情況說明

  2022年末固定資產凈值127.66萬元,本部門共有其他用車1輛,原值10.08 萬元,主要負責各職能科室日常公務用車。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  八、部門預算績效評價情況

  2023 年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,嚴格遵守財經紀律,進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規,會計核算符合相關規定,資金專款專用,資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用,管理規范;對預算,進度依照規定執行;嚴格控制“三公”經費的支出;政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平,保證預算績效工作成效良好,保障工作正常運行。

  九、預算績效管理情況說明

  1、認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況。

  2、通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理。

  3、圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作,突出預算績效管理,提高資金使用效益。

  保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、專業性較強的名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的收入。

  (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (四)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

  (五)醫療衛生與計劃生育支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (七)“三公”經費:預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、

  (八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:

  1.2023年新區黨群工作部預算項目支出績效目標公開表

  2.2023年新區黨群工作部整體支出績效目標公開表

  3.蘭州新區2023年部門預算公開表

  4.蘭州新區2023年三公經費統計表

  5.2023年部門預算批復情況表

  6.蘭州新區各部門、各單位2023年預算執行情況計劃表

蘭州新區黨群工作部   

2023年2月22號